2007年度审计工作总结



                     发布日期:[08-05-09 16:42:14] 点击次数:[]


2007 年审计处的工作在校党委、校行政的正确领导下,在上级主管部门的指导下,通过全处人员的共同努力和有关职能部门的密切配合,较好地完成了全年的各项工作任务,现将一年来思想、工作的基本情况总结如下:

一、加强政治理论学习,不断提高思想政治素质

一年来,全处同志认真学习邓小平理论和"三个代表"重要思想,特别是深入学习党的十七大精神,加深了对党的十七大重大意义的认识,对科学发展观的科学内涵、精神实质以及全面建设和谐社会的各项重大战略部署有了较系统深入的理解,更加坚定了高举中国特色社会主义伟大旗帜、走中国特色社会主义道路的信念和信心,积极参加了学校举办的处级干部培训班、学习班,重点学习了体勤学记在处级培训班上的讲话,进一步增强了贯彻落实科学发展观,促进学校内涵发展的自觉性,明确了审计工作如何围绕学校发展目标,实现学校又好又快发展的思路和要求。

二、遵守党风廉政规定和廉政准则,提高廉洁自律的自觉性

加强党风廉政建设是转变工作作风和提高工作质量的前提和基础,文明服务是党风廉政建设的具体体现。在审计工作中,坚持党风廉政建设与文明服务相结合,与民主监督相结合。坚持实事求是、客观公正的原则,认真贯彻中央和省委有关加强党风廉政建设要求,严格执行学校廉洁自律各项规定,在思想、工作、生活等方面严格要求自己,做到以身作则,廉洁自律。

三、开展财务专项审计,促进财务管理

开展财务专项审计的目的是及时发现学院财务管理中的薄弱环节,促使内控制度完善,促进经济活动的健康发展,为学校领导决策服务。一年来我们紧紧围绕以教学为中心、以教学经费投入为重点进行有效的监督和检查。既监督教学经费的投入力度和预算经费到位情况,更注重教学经费的使用效益,确保了重点经费的准确到位和合理使用,同时根据年度审计工作计划,在做好财务预、决算审计和科研经费审计的同时,先后对学校会计学院、工商学院 04 06 年度的财务收支及创收分配情况进行了审计,审计经费总额 1008 万元。从这两个单位三个会计年度的财务收支情况看,提供的会计资料较为齐全,划转结算清晰,报销手续完备,开支合理有据,执行收费标准准确,按学校制定的创收管理办法,分配比例符合条文规定,收费上缴及时,增加了学校的收益。

在审计过程中我们指出了两个单位存在的问题,提出了审计建议,出具了审计报告,按校领导批复的审计报告已进行了改进和纠正。

四、充分发挥审计监督检查的职能,积极参加学校资产清查工作

为贯彻落实上级文件精神,完成学校分配的资产清查任务,在完成年度审计工作任务的同时,今年三月份我处抽调两名财务审计人员积极配合协助资产管理处对学校的资产进行了全面清查,并按照学校分工,由副处长孙怀业同志担任小组组长,先后对十四个二级学院单位的资产管理进行了摸底登记,逐一核对,认真核查。由于资产清查不仅是一项重大的系统工作,而且也是一项十分繁杂和深入细致的工作,在整个清查过程中,我们严格按照上级规定要求和资产清查工作细则,认真执行“以帐对物、以物核帐、见物就查、帐物相符”的工作要求,从严、从难、从细、从基层具体工作做起,从自身要求做起,工作不分份内份外,突出重点严格、认真、细致的原则,确保资产清查工作一丝不苟。通过近两个月的辛勤努力工作,确保了学校分配给本小组的资产清查工作任务的顺利进行和学校整个资产清查工作的圆满完成。

五、严格工程项目预结算审计,提高基建修缮资金的使用效益

工程项目结算审计过程中,在基建处的密切配合下,每项工程多次召开工程会审会,解决工程审计中存在的争议问题。我们根据招标文件,认真审阅工程合同的取费费率和协议条款,依据工程定额和市场造价信息,严格取费标准,依据工程图纸和工程签证,认真核对工程量,同时把好工程材料差价的核实及整体工程造价关,客观公正地维护了学校的经济利益。全年共完成基建、修缮工程审计项目

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